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漾濞彝族自治县人民检察院2026年预算
时间:2026-02-12  作者:  新闻来源:  【字号: | |

漾濞彝族自治县人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 漾濞彝族自治县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

漾濞彝族自治县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

漾濞彝族自治县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责:

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否批准逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2.对于监察机关调查终结移送的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5.对于人民法院的民事审判活动和执行活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出再审检察建议或者提请上级检察机关抗诉。

6.对于人民法院的行政审判活动和执行活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出再审检察建议或者提请上级检察机关抗诉。

7.依照法律规定提起公益诉讼。

(二)机构设置情况

漾濞彝族自治县人民检察院共有内设部门5个,分别是:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(三)重点工作概述

1.铸牢政治忠诚,以更高站位把准检察工作方向。始终将党的绝对领导融入检察工作各环节,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保检察工作沿着正确政治方向稳步前行。强化理论武装,结合党的二十大及二十届四中全会精神,持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想,推动党的创新理论入脑入心,切实把学习成果转化为服务大局的实效。严格落实请示报告制度,强化检察一体化履职,确保党中央决策部署及党委、检察系统的要求在基层检察环节落地见效。准确把握从政治上着眼、在法治上着力的辩证统一关系,将政治判断力、领悟力、执行力融入办案各环节,规范检察权运行,以办案“三个效果”有机统一彰显政治忠诚。

2.聚焦中心任务,以更强担当服务漾濞发展大局。全力捍卫政治安全,依法严惩重大恶性、群众反映强烈的犯罪,协同推进反腐败斗争,坚决维护社会安定、人民安宁。践行新时代“枫桥经验”,建立“123”工作机制,扎实开展深化平安建设基层社会治理创优提质专项攻坚行动。紧扣县委全会对构建“2+N”产业体系、打造“核桃产业复兴县”、“大理第二站”、“绿色经济引领县”的部署,持续深化“检察护企”专项行动,依法打击破坏产业发展刑事犯罪。护航高原特色绿色农业产业生态双提升,加大漾濞核桃地理标志产品法治保护力度。紧扣生态优先发展理念,深化黑惠江流域生态环境和资源保护公益诉讼专项行动,探索推进地热水资源开采领域资源保护工作。以跨区域协作机制依法护航交通基础设施建设、规范旅游市场经营秩序,为区域协同发展提供法治保障。瞄准“一老一小”,扎实开展公益诉讼守护“夕阳红”行动,以“五个一”持续擦亮“青蓝护未”未成年人检察工作品牌,强化未成年人权益保护和犯罪防治。践行司法为民宗旨,深化司法救助、检察听证、支持起诉持续深入开展“检护民生”专项行动,持续做实可感受、能体验、得实惠的检察为民。

3.深耕主责主业,以更优法律监督维护司法公正。树立正确政绩观,坚持高质效办案本职本源,持续高质效办好每一个案件,全面协调充分发展“四大检察”,推动法律监督固本强基。磨练刑事检察基本功,加强审查逮捕、审查起诉工作,提升审查报告、出庭公诉质量。加大刑事、民事、行政诉讼活动监督力度,促进提高司法裁判公正性、稳定性、权威性。依法加强对民事、行政执行活动全程监督,强化刑罚执行和监管执法监督,严把质效关,确保监督准、效果好。以检察公益诉讼立法为契机,履行好法律赋权,固强补弱,在不缺位、不越位中持续提升检察公益诉讼精准性、规范性。深入监督纠正执法司法突出问题,推动健全“挂案”常态长效治理机制,持续深化涉民事终本执行程序监督活动,促进严格执法、公正司法。深耕数字检察赋能,强化大数据法律监督模型实战运用。持续抓实规范案件质量评查工作,以“每案必检”为高质效办案提供有效的监督管理。

4.磨砺自身建设,以更严标准淬炼锻造漾检铁军。坚定不移推进全面从严管党治检,始终以政治建设为根本遵循,以能力建设强素能、以作风建设正风纪,全力锻造政治过硬、本领高强、忠诚干净担当的漾检铁军。强化党建业务深度融合,深化品牌内涵、创新融合载体,推动党建品牌有形有神有效覆盖。深化人才强检战略,配齐配优班子,努力培养政治素质强、业务素质高、职业道德素质好的综合素能全面发展的检察队伍,紧扣检察业务发展需求,聚力提升专业履职能力,扎实构建高质效办案人才体系,常态化组织参加专业实训、实战化岗位练兵,持续开展“检能提升”行动,依托“漾检学堂”培育检察业务骨干力量。大力培树典型先进,激励队伍干事创业精气神,展现良好风貌。狠抓纪律作风建设,压实“一岗双责”,锲而不舍落实中央八项规定精神,严格执行防止干预司法“三个规定”,健全廉政风险防控体系,推进风腐同查同治,以严管厚爱结合、激励约束并重的举措,确保队伍清正廉洁,彰显检察机关良好社会形象。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制24,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制4辆,实有车辆4,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年单位财务总收入7,086,380.25元,其中:一般公共预算6,462,709.34元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入623,670.91

与上年对比增加10,494.19元,增长0.15%,主要原因分析为一是2026年其他收入较2025年增加66,212.00元,二是因2025年9月退休1人,12月退休1人,相应人员经费、公用经费预算财政拨款收入较2025年减少,综合导致本年度财务总收入较上年增加

(二)财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入6,462,709.34元,其中:本年收入6,462,709.34元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,462,709.34元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少55,717.81元,主要原因分析为2025年9月退休1人,12月退休1人,相应人员经费、公用经费预算财政拨款收入较2025年减少,导致本年度财政拨款收入较上年减少

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出7,086,380.25元。财政拨款安排支出6,462,709.34元,其中:基本支出6,062,709.34元,与上年对比减少55,717.81元,主要原因分析为2025年9月退休1人,12月退休1人,相应人员经费、公用经费预算财政拨款收入较2025年减少,导致基本支出较上年下降;项目支出400,000.00元,与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-检察-行政运行4,718,820.81元,主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出,包括人员经费、日常公用经费

公共安全支出-检察-检察监督400,000.00元,主要用于保障单位正常运转的物业管理、食堂劳务、维修维护等支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出485,739.58元,主要用于基本养老保险缴费支出

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,387.80元,主要用于工伤保险缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗261,085.02元,主要用于基本医疗保险缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助139,602.90元,主要用于公务员医疗补助缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,056.00元,主要用于大病医疗保险缴费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金444,017.23元,主要用于住房公积金缴存支出

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1.00个,采购预算总额149,760.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算149,760.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降0.65%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

漾濞彝族自治县人民检察院2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本年度与上年度一致,无因公出国境预算安排。

(二)公务接待费

漾濞彝族自治县人民检察院2026年公务接待费预算为14,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降6.67%,国内公务接待批次为15次,共计接待140人次。

减少原因为本年严格执行三公经费使用管理规定,落实中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,规范公务接待费支出管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费140,000.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

非同级财政保障(特定目标类)经费: 根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)“(五)强化部门和单位收入统筹管理。各部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算”管理的要求,该项目为县级财政部门及其他部门拨入资金及存量资金。两烟打假执法补助经费2026年预计收入20,000.00元,存量资金为两烟打假执法补助经费75,000.00元,民族团结进步示范项目经费10,232.91元,县级合同制书记员和协警经费及行政运行经费200,000.00元,合计305,232.91元。

检察业务综合保障经费: 以完善体制机制,不断健全制度标准,坚决落实“习惯过紧日子”相关要求,以提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线,突出保障重点,强化运行费用控制。一是根据《省级部门公用经费定额标准》,结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法(试行)》,对检察机关公务用车运行维护进行保障,确保检察业务顺利开展实施。二是做好办公办案区的安保维稳、保洁、绿化养护服务,促进办案办公质效提升,展现检察机关良好形象,维护司法公信力。结合我院实际情况,编制检察业务综合保障经费400,000.00元,主要用于行政运行经费中公务用车运行维护费,保安、保洁、食堂所需支出,差旅费、设备家具日常维修维护支出等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县人民检察院2026年机关运行经费安排763,030.86元,与上年对比减少16,665.22元,下降2.14%,主要原因分析为2025年9月退休1人,12月退休1人,相应公用经费预算财政拨款收入较2025年减少,导致2025年机关运行经费较上年减少。

机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县人民检察院2026年委托业务费安排173,000元,与上年对比无变动。

(四)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,漾濞彝族自治县人民检察院资产总额13,313,128.35元,其中,流动资产371,524.60元,固定资产12,458,204.01元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产483,399.74元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,397,760.99元,其中流动资产减少252,416.71元,固定资产减少1,166,485.60元,无形资产增加21,141.32元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

漾濞彝族自治县人民检察院预算公开目录附表.pdf


 
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